UCHWAŁA Nr V/40/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

UCHWAŁA Nr V/40/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 217,  art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) zmienionej uchwałą Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1012) wprowadza się następujące zmiany: 1)    zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 538 029,07 zł; 2)    w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 48 254 221,82 zł, z tego: 1)    dochody bieżące: 38 181 240,13 zł; 2)    dochody majątkowe: 10 072 981,69 zł.”; 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 633 884,37 zł; 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 52 262 168,86 zł, z tego: 1)    wydatki bieżące 37 427 799,21 zł; 2) wydatki majątkowe: 14 834 369,65 zł.”; 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 8) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 4 007 947,04 zł.”; 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) przychody budżetu w kwocie 4 753 399,04 zł;”; 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 12) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 13) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 14) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały; 15) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały; 16) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 939 388,71 zł, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 77 368,95 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 862 019,76 zł.”; 17) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały; 18) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Marek Markowski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY 1. Stosownie do informacji Ministra Finansów dot. ostatecznych kwot udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz poszczególnych części subwencji ogólnej (pismo z dnia 13 lutego 2019 r. znak ST8.4750.2.2019) w dziale 758 (Różna rozliczenia) rozdział 75811 (Część oświatowa subwencji ogólnej) zmniejsza się planowana kwotę części oświatowej subwencji ogólnej z kwoty 10 377 317,00 zł do kwoty 10 076 292,00 zł, tj. o 301 025,00 zł. 2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2019 r. znak WFB.I.3120.25.2019 w planie dotacji celowych z budżetu państwa wprowadza się następujące zmiany: 1)    w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych z kwoty 3 325 100,00 zł do kwoty 3 413 100,00 zł, tj. o 88 000,00 zł; 2)    w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) zwiększa się dotację celową na dofinansowanie zadań własnych z kwoty 1 829 300,00 zł do kwoty 1 855 400,00 zł, tj. o 26 100,00 zł; 3)    w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych (Program „Dobry start”) z kwoty 7 300,00 zł do kwoty 8 000,00 zł, tj. o 700,00 zł; 4)    w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) zmniejsza się dotację celową na realizację zadań zleconych(Program „Rodzina 500+”) z kwoty 260 000,00 zł do kwoty 209 500,00 zł, tj. o 50 500,00 zł. 3. Decyzją z dnia 12 marca 2018 r. znak WFB.I.3120.3.16.2019 Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z kwoty 78 000,00 zł do kwoty 79 200,00 zł, tj. o 1 200,00 zł z przeznaczeniem dla powiatów na zadania określone w art.6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu   niepełnosprawności,   przez   powiatowe   zespoły   do   spraw  orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1 ww. ustawy (rezerwa celowa cz.83, poz.38). 4. Stosownie do umów zawartych z samorządami gminnymi: 1)    w dziale 853 (Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) wprowadza się dochody w wysokości 12 000,00 zł (w tym 9 000,00 zł z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno i 3 000,00 zł z budżetu Gminy Książki) z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego (10 000,00 zł) i realizacji grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat” (2 000,00 zł); 2)     w dziale 900 (Gospodarko komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność) wprowadza się dochody w wysokości 500,00 zł (dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej w Wąbrzeźnie. 5. Po przeprowadzony postępowaniu na wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925” oraz informacji o zakresie dofinansowania zadania z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (utrzymanie zasad dofinansowania określonego w „Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”) w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zmniejsza się wysokość planowanej dotacji z budżetu państwa z kwoty 3 000 000,00 zł do kwoty 2 887 129,00 zł, tj. o 112 871,00 zł i wysokość planowanej dotacji z budżetu Gminy Ryńsk z kwoty 1 645 698,50 zł do kwoty 1 443 565,43 zł, tj. o 202 133,07 zł. II. WYDATKI 1. Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: 1)    zwiększono wydatki: a)    w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o 88 000,00 zł, b)    w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) o 26 100,00 zł, c)    w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) o 700,00 zł, d)    w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) o 1 200,00 zł; 2)    zmniejszono wydatki w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) o 50 500,00 zł. 2. Stosownie do zawartych umów z Gminą Miasto Wąbrzeźno i Gmina Książki zwiększa się planowane wydatki: 1)    w dziale 853 (Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o 12 000,00 zł; 2)     w dziale 900 (Gospodarko komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność) o 500,00 zł. 3. Po przeprowadzonych postepowaniach przetargowych: 1)    zwiększa się w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) planowane wydatki na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925” o z kwoty 4 645 698,50 zł do kwoty 5 834 259,87 zł, tj. o 1 188 561,37 zł; Przeprowadzone postepowanie w sprawie wyboru wykonawcy robót budowlanych wyłoniło oferenta, które oferta w wysokości 5 774 259,87 zł była niższa o 439 136,63 zł w stosunku do zaplanowanej kwoty na roboty budowlane (6 231 296,80 zł). Uwzględniając zasady dofinansowania zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, wyniki przetargu oraz wysokość wolnych środków z roku 2018 realizacja zadania nastąpi bez angażowania spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. Łącznie planowane wydatki na rok 2018 wyniosą 5 834 259,87 zł, w tym roboty budowlane 5 774 259,87 zł i nadzór inwestorski 60 000,00 zł i zostaną pokryte dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 2 887 129,00 zł, dotacją celową z budżetu Gminy Ryńsk w wysokości 1 443 565,43 zł i środkami własnymi powiatu w wysokości 1 503 565,44 zł. 2)    zmniejsza się w dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) planowane nakłady na realizację zadania „Zakup samochodu osobowego” dla Starostwa Powiatowego o 18 000,00 zł; 3)    zmniejsza się w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) planowane nakłady na wydatki bieżące – wykonanie studium wykonalności dla zadania „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego” o 989,00 zł. 4)    zwiększa się w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) planowane nakłady na wydatki majątkowe dla zadania „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” o 35 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie inspektora nadzoru. 4. W dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe), w celu ubiegania się w latach przyszłych o środki z Funduszu Dróg Samorządowych zwiększa się planowana nakłady na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd  - Dębowa Łąka w miejscowości Książki”  o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla odcinka o długości ok. 0,99 km oraz wprowadza się kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1717C Czaple – Ryńsk”. 5. Zwiększa się planowane wydatki bieżące: 1)    w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 194 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu prac związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni po okresie zimowym; 2)    w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) o kwotę 7 390,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, w  tym na pokrycie kosztów Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 6. Pozostałe zmiany zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych. III. INFORMACJE DODATKOWE

Równowaga budżetowa:
Treść Plan
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody (D) 48 792 250,89 -538 029,07 48 254 221,82
Wydatki (W) 50 628 284,49 1 633 884,37 52 262 168,86
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W) -1 836 033,60 -2 171 913,44 -4 007 947,04
Przychody (P) 2 581 485,60 2 171 913,44 4 753 399,04
Rozchody (R) 745 452,00 0,00 745 452,00
Przychody - rozchody 1 836 033,60 2 171 913,44 4 007 947,04
Razem: D - W + P - R 0,00 0,00 0,00
Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb
Treść Plan
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody bieżące(Db) 38 404 265,13 -223 025,00 38 181 240,13
Wydatki bieżące (Wb) 37 149 476,21 278 323,00 37 427 799,21
Wynik (Db-Wb) 1 254 788,92 -501 348,00 753 440,92
Wolne środki (Ws) 2 581 485,73 2 171 913,44 4 753 399,17
Wynik (Db+Ws-Wb) 3 836 274,65 1 670 565,44 5 506 840,09
Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do
Treść Plan
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody bieżące(Db) 38 404 265,13 -223 025,00 38 181 240,13
Sprzedaż majątku (Sm) 140 000,00 0,00 140 000,00
Wydatki bieżące (Wb) 37 149 476,21 278 323,00 37 427 799,21
Dochody ogółem (Do) 48 792 250,89 -538 029,07 48 254 221,82
Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do 2,86% -1,01% 1,85%
  1. ZAŁĄCZNIKI
Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. Zakres zmian Nr załącznika w niniejszej uchwale
1 Dochody wprowadzenie zmian 1
2 Wydatki wprowadzenie zmian 2
3 Wydatki (art. 236) nowy 3
4 Przychody i rozchody budżetu nowy 4
5 Wykaz wydatków majątkowych nowy 5
6 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wprowadzenie zmian 6
7 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wprowadzenie zmian 7
8 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej - -
9 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej - -
10 Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi nowy 8
11 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego nowy 9
12 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu nowy 10
13 Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nowy 11
14 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa - -
 

Przewodniczący Rady Marek Markowski

Uchwała Nr V/40/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami - plik do pobrania

    • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
    • Rok podjęcia (podpisania) 2019
    • Status Obowiązujący
    • Sesja V sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
    • Data podjęcia (podpisania) 28.03.2019
    • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.03.2019
    • Data wejścia w życie 28.03.2019
    • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
    • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
    • Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
    • Nr aktu prawnego V/40/2019
    • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
    • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326)
    • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
    • Typ treściAkty prawne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>